Rozpoczęcie działalności w USA jako obcokrajowiec może być długą drogą, ale kraj ułatwia rejestrację firmy i otwarcie firmy. Nauka angielskiego jest podstawowym wymogiem, jeśli planujesz prowadzić interesy z Amerykanami, ale inne aspekty, takie jak złożenie numeru identyfikacyjnego pracodawcy i wybór rodzaju firmy, którą chcesz być, mogą sprawić, że sprawy będą bardziej skomplikowane.
Wybierz strukturę swojej firmy
Większość obcokrajowców, mówi doradca podatkowy Schwartz International i prawnik Richard Hartnig, decyduje się na założenie spółki C, która może się rozwijać, oferując nieograniczoną liczbę akcji i zazwyczaj jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów zewnętrznych, chociaż jej zyski są opodatkowane dwukrotnie, najpierw na poziomie korporacyjnym, a następnie jako dywidendy dla akcjonariuszy.
W przypadku akcjonariuszy korporacyjnych korzyści są zwykle jasne: akcjonariusze korporacyjni zwykle kwalifikują się do niższej stopy dywidendy. I dopóki amerykańska firma nie będzie przede wszystkim posiadać nieruchomości, spółka dominująca nie będzie płacić zysków kapitałowych, kiedy sprzedaje spółkę amerykańską. Hartnig twierdzi, że nawet indywidualnym zagranicznym właścicielom najlepiej jest współpracować z korporacją C. Ta struktura ochroni ich przed bezpośrednią kontrolą IRS. „Osoby zagraniczne bardzo, bardzo wahają się, aby umieścić swoje nazwiska na amerykańskich podatkach”, mówi.
Oczywiście właściciele korporacji C płacą więcej za tę tarczę w wyniku podwójnego podatku. Ale w wielu przypadkach planiści podatkowi mogą wykorzystywać wynagrodzenia, koszty emerytur i inne wydatki w celu zmniejszenia dochodów przedsiębiorstw i wyeliminowania znacznej części podwójnego opodatkowania.
To powiedziawszy, w niektórych przypadkach - zwykle w zależności od szczegółowych przepisów rodzimych przepisów podatkowych - spółka komandytowa może być najlepszą strukturą biznesową. W spółce komandytowej partnerzy nieposiadający kontroli zarządczej mają ograniczoną odpowiedzialność, a zyski przekazywane są członkom, którzy płacą podatek dochodowy od indywidualnej deklaracji podatkowej.
Wybierz państwo, w którym chcesz zarejestrować swoją firmę
Firma powinna ustalić, gdzie się znajduje. Jeśli jedno państwo dominuje na rynku, najlepiej jest tam włączyć - nie ma sposobu, aby uniknąć obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, powiedzmy w Kalifornii, w słynnej, bardzo kosztownej jurysdykcji, rejestrując się w Nevadzie lub Delaware, dwóch słynnych stanach o niskim obciążeniu. Z drugiej strony, jeśli firma nie będzie koncentrować się w żadnym konkretnym stanie, większość doradców prawdopodobnie zaleci włączenie Delaware, a następnie Nevady.
Wynika to częściowo z „elastycznego” prawa korporacyjnego Delaware, które zapewnia hojną ochronę akcjonariuszom i dyrektorom, a także ze względu na zasady przyjazne dla osób postronnych. (Poza tym, że nie wymaga lokalnego adresu fizycznego ani konta bankowego, Delaware udostępnia swoją stronę z prawem korporacyjnym w 10 językach.) Jest to również, przynajmniej częściowo, kwestia bezwładności: doradcy podatkowi są tak dobrze zaznajomieni z przyjaznymi sposobami Delaware, że wielu nie zadał sobie trudu, aby poznać wymagania dotyczące bardziej odległych stanów.
Zarejestrować
Formularze i inne wymagania dotyczące tworzenia jednostki gospodarczej różnią się nieco w zależności od stanu. Oto jak integracja działa w Delaware, który służy jako uproszczony model dla wielu stanów:
- Dyrektorzy firmy wybierają unikalną nazwę. Wybierają zarejestrowanego agenta, który może otrzymywać dokumenty prawne dla firmy. (Firma posiadająca adres fizyczny w stanie może służyć jako własny agent, ale nie jest tak w innych stanach, takich jak Kalifornia.) Firma wypełnia jednostronicowy certyfikat rejestracyjny, który identyfikuje nazwę firmy; nazwa i adres zarejestrowanego agenta; łączna kwota i wartość nominalna akcji, które korporacja jest uprawniona wyemitować, a także nazwa i adres pocztowy podmiotu wprowadzającego. Opłaty zaczynają się od 89 USD i rosną głównie w oparciu o kwotę wyemitowanych akcji lub pozyskany kapitał.
Po zarejestrowaniu firmy musi złożyć raport (50 USD) i płacić podatek franczyzowy (od 175 USD) rocznie. Chociaż istnieje wiele usług online, które pomagają w tworzeniu podmiotów za oddzielną opłatą, która może osiągnąć kilkaset dolarów, formalności są ogólnie dość proste, a stany (zwykle za pośrednictwem sekretarza stanu) zwykle udzielają wskazówek online, aby pomóc poszczególnym osobom złożyć odpowiednie dokumenty.
Uzyskaj numer identyfikacyjny pracodawcy
Numer identyfikacyjny pracodawcy jest niezbędny nie tylko do zatrudniania pracowników, ale także do otwierania rachunku bankowego, płacenia podatków lub często uzyskania licencji na prowadzenie działalności. Złóż wniosek o EIN za darmo bezpośrednio w IRS i unikaj wielu usług online z adresami internetowymi, które brzmią jak rząd, które pobierają opłatę za tę usługę. Ale chyba, że główny oficer amerykańskiej firmy (który IRS nazywa „stroną odpowiedzialną”) nie uzyskał już odrębnego numeru identyfikacyjnego podatnika od agencji, nie może ubiegać się o EIN przez Internet - musi złożyć wniosek pocztą lub faksem, i gdzie w formularzu należy podać numer identyfikacyjny podatnika, wpisać „zagraniczny / brak”.
Dolna linia
W większości przypadków cudzoziemcy prowadzący działalność lub inwestujący w Stanach Zjednoczonych powinni założyć spółkę krajową. Przed podjęciem decyzji skonsultuj się z ekspertami w zakresie prawa podatkowego w swoim kraju ojczystym i Stanach Zjednoczonych, ponieważ przepisy dotyczące cudzoziemców mogą być bardziej złożone niż w przypadku obywatelstwa.
